(本刊訊)2023年4月11日,廈門延江新材料股份有限公司發(fā)布2022年業(yè)績報告。2022年全年,延江股份營業(yè)收入約12.30億元,同比減少約1.95%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約2,937.73萬元,同比增加約62.48%。
1" "財務(wù)摘要
2" " 業(yè)務(wù)回顧
2022年度公司傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)基本穩(wěn)定。報告期內(nèi),公司營業(yè)收入與上年基本持平,打孔熱風(fēng)非織造布業(yè)務(wù)合計實現(xiàn)營業(yè)收入665,296,460.43元,比上年同期增長1.39%,其中,熱風(fēng)非織造布實現(xiàn)營業(yè)收入320,177,259.26元,同比增長31.33% ;PE打孔膜及復(fù)合膜業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入458,014,245.01元,比上年同期略微下降10.11%。公司整體主營業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展。
2022年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比較大幅度增長主要是由于銷售商品收到現(xiàn)金及收到稅費返還同比增加。
3" " 未來展望
(1)堅持精耕細作,保障國內(nèi)主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展
為了積極應(yīng)對行業(yè)變化,創(chuàng)造新的增長點,更好地促進公司未來發(fā)展,公司將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,持續(xù)在衛(wèi)生用品行業(yè)深耕與創(chuàng)新,繼續(xù)從縱深角度全方位拓展市場需求,進一步深度融入公司核心客戶的全球供應(yīng)鏈體系;同時,公司將基于研發(fā)的超柔熱風(fēng)非織造布、紡粘熱風(fēng)非織造布、打孔非織造布等產(chǎn)品,積極參與國內(nèi)市場競爭,調(diào)整營銷方式和生產(chǎn)運作方式,適應(yīng)國內(nèi)“小批量、多品種”的客戶需求,為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶提供更及時、精準的產(chǎn)品和服務(wù)。此外,公司將通過改變銷售理念等方式,提升客戶服務(wù)能力,與國內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶建立更緊密的關(guān)系,與廣大中小客戶共同成長,夯實公司國內(nèi)業(yè)務(wù)基礎(chǔ),擴大公司的市場份額,形成公司的核心競爭力。
(2)提升產(chǎn)品性能,繼續(xù)推進擦拭非織造布等新產(chǎn)品商業(yè)化
報告期內(nèi),公司對現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能加大研發(fā)投入,提升產(chǎn)品品質(zhì)的同時,加強內(nèi)部管控,爭取為客戶提供更優(yōu)質(zhì),更具性價比的產(chǎn)品。另一方面,公司繼續(xù)投入研發(fā)力量,以市場需求為導(dǎo)向,開發(fā)符合客戶需要的新產(chǎn)品。
2023年公司將根據(jù)客戶需求及行業(yè)趨勢,利用公司現(xiàn)有的全球供應(yīng)鏈及客戶資源優(yōu)勢,繼續(xù)推廣擦拭非織造布、紡粘熱風(fēng)非織造布及其復(fù)合產(chǎn)品等,為公司創(chuàng)造新的銷售增長點。同時公司將加快發(fā)泡芯體等新產(chǎn)品的開發(fā)及上市進程。
(3)繼續(xù)推進海外市場布局,提升全球優(yōu)勢
目前公司海外子公司的管理運營日趨成熟、穩(wěn)定,公司外銷比重較大,新的海外客戶逐漸增多,需求亦更加的多元化,公司希望通過海外生產(chǎn)基地的設(shè)立,強化與國際廠商的戰(zhàn)略合作關(guān)系。同時,也希望通過海外生產(chǎn)基地進一步輻射、開拓海外市場,為持續(xù)拓展海外業(yè)務(wù)打下堅實的基礎(chǔ)。另一方面,海運費的不斷上漲,各國供應(yīng)鏈的收縮,去全球化的趨勢在某種程度上不斷深化。在此背景下,全球供應(yīng)鏈布局將極大緩沖相關(guān)不利因素,為公司海外業(yè)務(wù)的中長期發(fā)展提供有利保證。
未來公司將持續(xù)優(yōu)化已經(jīng)建立的海外供應(yīng)鏈優(yōu)勢,發(fā)揮公司海外子公司的優(yōu)勢,并通過推進埃及子公司熱風(fēng)布及擦拭非織造布項目、北美衛(wèi)生材料用品及擦拭非織造布項目,籌備并擇機推進歐洲設(shè)廠,繼續(xù)開拓美洲、歐洲、非洲、中東等區(qū)域市場,打造國內(nèi)國際雙循環(huán)供應(yīng)鏈模式,為全球客戶提供更具競爭力的產(chǎn)品,真正建立全球競爭力。
同時,公司將根據(jù)新加坡延江控股及延江國際的戰(zhàn)略定位,進一步探索這兩家子公司的運營模式,從而更好地優(yōu)化公司海外業(yè)務(wù)運營,進一步提升海外業(yè)務(wù)的盈利能力。
(4)加快再融資募投項目建設(shè)進度
公司已完成再融資發(fā)行工作,募集資金已到位,公司將加快再融資募投項目的建設(shè)進度,盡快實現(xiàn)募投項目投產(chǎn)進程。
(5)統(tǒng)籌安排公司融資計劃,為公司經(jīng)營發(fā)展提供資金保障
公司將結(jié)合經(jīng)營發(fā)展計劃,統(tǒng)籌安排直接融資及銀行間接融資,保障資金需求。
(摘編自延江股份2022年財報)