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    某血站質(zhì)量管理體系內(nèi)審評(píng)價(jià)與整改研究

    2016-08-09 01:55:02霍俊梅
    護(hù)理研究 2016年21期
    關(guān)鍵詞:持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系

    霍俊梅

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    某血站質(zhì)量管理體系內(nèi)審評(píng)價(jià)與整改研究

    霍俊梅

    關(guān)鍵詞:質(zhì)量管理體系;內(nèi)部審核;持續(xù)改進(jìn)

    質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核是促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的重要手段[1]。某血站依據(jù)《血站管理辦法》《血站質(zhì)量管理規(guī)范》和《血站實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)的要求,于2008年建立了一整套質(zhì)量管理體系文件。文件規(guī)定,血站每年至少要組織一次質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核,審核范圍覆蓋采供血及相關(guān)服務(wù)的所有部門及各個(gè)環(huán)節(jié),審核過程要體現(xiàn)PDCA循環(huán)[2],審核目的在于確保采供血過程符合血站相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,符合血站所制定的內(nèi)部質(zhì)量管理體系文件的要求,驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和符合性[3]。2009年—2015年,某血站每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核,現(xiàn)對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其原因進(jìn)行分析,并對(duì)改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行探討。

    1資料與方法

    1.1一般資料該站2009年—2015年對(duì)采供血全過程進(jìn)行內(nèi)部審核的全部資料。

    1.2審核方法依據(jù)《血站管理辦法》《血站質(zhì)量管理規(guī)范》《血站實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)范》及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、本站內(nèi)部質(zhì)量管理體系文件,分組集中時(shí)段進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,采用面談、提問、現(xiàn)場(chǎng)查看、調(diào)閱文件資料、調(diào)查驗(yàn)證等方法,以隨機(jī)抽樣的方式獲取證據(jù);對(duì)照審核依據(jù),確定審核發(fā)現(xiàn),列出相應(yīng)不符合項(xiàng)。

    2結(jié)果

    2.12009年—2015年不符合項(xiàng)科室分布情況(見表1)

    表1 2009年—2015年不符合項(xiàng)科室分布情況  項(xiàng)

    2.22009年—2015年不符合項(xiàng)條款分布情況(見表2)

    表2 2009年—2015年不符合項(xiàng)條款分布情況  項(xiàng)

    2.32009年—2015年不符合項(xiàng)原因分類情況不符合項(xiàng)的原因包括體系性不符合、實(shí)施性不符合和效果性不符合。其中,實(shí)施性不符合是指質(zhì)量體系的實(shí)施未滿足文件的要求;體系性不符合是指文件的規(guī)定與相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求不符;效果性不符合是指質(zhì)量體系運(yùn)行雖按文件規(guī)定運(yùn)作,但未取得所期望的效果。從人員、質(zhì)量管理體系文件、資源3個(gè)方面對(duì)該站近7年來內(nèi)審出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的原因分析進(jìn)行匯總[4],包括人為因素造成的不符合項(xiàng)、質(zhì)量管理體系文件存在的問題導(dǎo)致的不符合項(xiàng)、資源不合理導(dǎo)致的不符合項(xiàng)。其中人為因素和資源不合理構(gòu)成實(shí)施性不符合和效果性不符合,質(zhì)量體系文件存在問題構(gòu)成體系性不符合。詳見表3。

    表3 2009年—2015年不符合項(xiàng)原因分布情況  項(xiàng)

    3討論

    3.1不符合項(xiàng)年度與科室分布分析內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)分為一般不符合項(xiàng)和嚴(yán)重不符合項(xiàng)。2009年—2015年先后進(jìn)行了7次內(nèi)審,發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)共254項(xiàng),均為一般性不符合。在體系文件建立之初,由于文件未能覆蓋采供血全過程,出現(xiàn)不符合項(xiàng)最多。2009年—2015年各科室均出現(xiàn)過不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)的分布與科室規(guī)模、職責(zé)、工作量、專業(yè)技術(shù)性有關(guān)[5],排列在前4位的分別是獻(xiàn)血服務(wù)科(39項(xiàng))、辦公室(37項(xiàng))、成分科(33項(xiàng))、供血科(26項(xiàng))。

    3.2不符合項(xiàng)條款分布分析對(duì)照《血站質(zhì)量管理規(guī)范》,其中19個(gè)條款不同程度存在不符合項(xiàng),排列在前4位的依次為質(zhì)量體系文件、設(shè)備、記錄、組織與人員。而且質(zhì)量體系文件在文件建立和體系運(yùn)行初期容易出現(xiàn)不符合項(xiàng),其他條款在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中均陸續(xù)出現(xiàn)不符合項(xiàng),表明血站仍需要在技術(shù)和管理方面加大工作力度[6]。通過分析近7年以來的內(nèi)審不符合項(xiàng),發(fā)現(xiàn)同一條款在同一科室重復(fù)出現(xiàn)同類不符合項(xiàng),表明糾正或預(yù)防措施的有效性亟待提高。內(nèi)審中未發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),在外審時(shí)卻被發(fā)現(xiàn),表明內(nèi)審員識(shí)別不符合項(xiàng)的能力有待提升。

    3.3不符合項(xiàng)原因分析本研究結(jié)果顯示,人為因素和資源不合理構(gòu)成實(shí)施性不符合和效果性不符合,質(zhì)量體系文件存在問題構(gòu)成體系性不符合。

    3.3.1人員方面的不符合一是職責(zé)不明確;二是部分員工職業(yè)道德和專業(yè)技術(shù)水平較低,責(zé)任心不強(qiáng),對(duì)質(zhì)量體系文件學(xué)習(xí)不夠、認(rèn)識(shí)不到位,質(zhì)量意識(shí)淡薄,未按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范操作和填寫記錄,自我約束力差,存在個(gè)人疏忽、工作失誤;三是部門、崗位之間缺乏相互溝通,有章不循,監(jiān)管不嚴(yán),整改不力等。

    3.3.2質(zhì)量管理體系文件方面的不符合一是未將相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求及時(shí)轉(zhuǎn)化到文件中,用于指導(dǎo)工作[7];二是部分文件規(guī)定不完整、不明確,或與其他相關(guān)文件不一致,接口不嚴(yán)密、未細(xì)化、無編號(hào)、版本過期、評(píng)審環(huán)節(jié)薄弱等;三是記錄表格設(shè)置不合理,有缺項(xiàng)。

    3.3.3資源方面的不符合一是資源不足,或未合理、有效利用現(xiàn)有資源;二是儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)不完整,校準(zhǔn)有缺陷或未校準(zhǔn)以及使用維護(hù)不規(guī)范;三是工作場(chǎng)地的溫度、濕度、照明和清潔不符合要求。

    4對(duì)策

    4.1加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保內(nèi)審有效開展內(nèi)審工作能否有效開展,質(zhì)量管理體系能否持續(xù)有效運(yùn)行,管理者的作用極為重要[8]。首先,各級(jí)管理者必須提高思想認(rèn)識(shí),對(duì)內(nèi)審高度重視。其次,管理者要從人、財(cái)、物等方面予以大力支持。再次,管理者要積極參與內(nèi)審。一方面,要率先垂范并有效激勵(lì),把內(nèi)部審核與血站獎(jiǎng)懲制度融合在一起,增強(qiáng)員工的凝聚力;另一方面,要自覺、主動(dòng)接受審核,在審核過程中自我發(fā)現(xiàn)問題、分析問題,既評(píng)價(jià)業(yè)績(jī),又識(shí)別不足及改進(jìn)需求[9],以確保內(nèi)審順利開展及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和不斷完善。

    4.2強(qiáng)化文件控制,提高文件可行性文件的控制工作,貫穿在血站工作的各個(gè)方面,是最容易出現(xiàn)問題的地方[10]。因此,在編寫文件時(shí),一要以相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等為主旨,結(jié)合具體職能制訂工作流程和程序,“寫你所做,做你所寫”,內(nèi)容要覆蓋采供血活動(dòng)的全過程;二要具有前瞻性,既要對(duì)正常情況下的操作加以規(guī)范,又要對(duì)特殊情況進(jìn)行描述,讓員工真正做到有章可循;三要加強(qiáng)文件評(píng)審工作,建立文件動(dòng)態(tài)更新機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,更新文件;四要在內(nèi)審過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)具體實(shí)施是否與相關(guān)文件“兩張皮”;五要針對(duì)體系性不符合項(xiàng),對(duì)質(zhì)量管理體系文件從格式到內(nèi)容逐一修正。

    4.3改善培訓(xùn)機(jī)制,提升員工整體素質(zhì)改進(jìn)不符合項(xiàng)的首要任務(wù)是提高有關(guān)人員的思想認(rèn)識(shí)[11]。血站要加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的宣傳,使員工充分了解質(zhì)量管理體系的重要性。第一,把相關(guān)法律法規(guī)和質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的培訓(xùn)納入站級(jí)培訓(xùn),從而強(qiáng)化科室之間的接口管理;科室內(nèi)部要注重三層文件、崗位技能培訓(xùn)。第二,在進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的同時(shí),要加強(qiáng)職業(yè)道德教育,提高員工的思想素質(zhì)。第三,建立一套完善的培訓(xùn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)機(jī)制,如通過對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行調(diào)查或培訓(xùn)答辯等進(jìn)行測(cè)試,以確保培訓(xùn)質(zhì)量。

    4.4培養(yǎng)合格內(nèi)審員,提高內(nèi)審有效性內(nèi)部審核是通過內(nèi)審員來實(shí)施和完成的,培養(yǎng)合格內(nèi)審員是提高內(nèi)審有效性的關(guān)鍵[12]。血站要有計(jì)劃、定目標(biāo)、持續(xù)開展內(nèi)審員培訓(xùn)工作。首先,應(yīng)選聘有一定責(zé)任心和敬業(yè)精神、辦事客觀公正、具有交流和應(yīng)變能力的員工作為內(nèi)審員。其次,依托對(duì)血站業(yè)務(wù)流程熟悉的培訓(xùn)機(jī)構(gòu),對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)、審核技能培訓(xùn),使審核人員不僅能正確理解并掌握血站的體系文件,了解重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn),而且能編寫出專業(yè)性強(qiáng)、有一定深度的檢查表,更重要的是能夠熟練審核過程并指導(dǎo)質(zhì)量體系的實(shí)施。再次,在外審過程中,安排內(nèi)審員陪同外審專家一起審核,在實(shí)踐中學(xué)習(xí)審核技巧,積累審核經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步提高血站內(nèi)審水平。

    4.5強(qiáng)化監(jiān)督管理,確保血站工作質(zhì)量由于內(nèi)審涉及質(zhì)量管理體系的全部要素,因此在日常工作中要強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督管理。質(zhì)管科每個(gè)月要對(duì)采供血過程進(jìn)行全面檢查,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)和控制點(diǎn),定期進(jìn)行監(jiān)控和分析,編寫質(zhì)量分析報(bào)告,并召開質(zhì)量例會(huì)進(jìn)行反饋和改進(jìn)。各科室要嚴(yán)格執(zhí)行采供血各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程,針對(duì)科室內(nèi)部業(yè)務(wù)流程的實(shí)施,加強(qiáng)日常巡查和動(dòng)態(tài)監(jiān)控,定期自查,自我評(píng)價(jià),體現(xiàn)質(zhì)量管理工作的嚴(yán)肅性[13]。

    4.6健全考核制度,增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果進(jìn)行考核評(píng)價(jià),是持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)的重要保證[14]。要建立責(zé)任目標(biāo)管理機(jī)制,使工作人員職責(zé)分明,將責(zé)、權(quán)、利有機(jī)結(jié)合起來,把工作責(zé)任目標(biāo)落實(shí)到人、到位、到職、到崗。要制定質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn),定期或不定期地對(duì)科室工作質(zhì)量進(jìn)行檢查,將其結(jié)果與科室或個(gè)人的績(jī)效工資直接掛鉤,實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。運(yùn)用激勵(lì)機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)工作人員的積極性和主動(dòng)性,進(jìn)一步強(qiáng)化員工責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí),提高工作效率和質(zhì)量。

    4.7實(shí)施跟蹤驗(yàn)證,完善內(nèi)審后續(xù)工作跟蹤驗(yàn)證是審核的重要組成部分,是內(nèi)審的補(bǔ)充和延續(xù)[12]。針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),相關(guān)科室應(yīng)及時(shí)分析原因,結(jié)合工作實(shí)際,制定切實(shí)可行的糾正或預(yù)防措施,并舉一反三。與此同時(shí),內(nèi)審員應(yīng)主動(dòng)督促、參與責(zé)任科室的整改,并從多方面、多角度對(duì)整改效果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤驗(yàn)證。對(duì)跟蹤驗(yàn)證不合格的,在“跟蹤驗(yàn)證”欄目?jī)?nèi)注明情況,轉(zhuǎn)到下一個(gè)PDCA循環(huán)。只有跟蹤驗(yàn)證到位,才能將糾正或預(yù)防措施落到實(shí)處,從而消除不符合項(xiàng),使血站的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。

    綜上所述,有效的內(nèi)部審核是一種重要的管理手段和自我改進(jìn)機(jī)制,是管理體系PDCA循環(huán)的監(jiān)視環(huán)節(jié),可以從根本上促進(jìn)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。血站要提高全員認(rèn)知水平,進(jìn)一步深化內(nèi)部審核,通過內(nèi)部審核活動(dòng),找出質(zhì)量管理體系中存在的問題,并采取糾正或預(yù)防措施,防止不符合項(xiàng)的發(fā)生,以保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。

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    (本文編輯蘇琳)

    作者簡(jiǎn)介霍俊梅,副主任護(hù)師,本科,單位:030600,山西省晉中市中心血站。

    中圖分類號(hào):R197.323

    文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B

    doi:10.3969/j.issn.1009-6493.2016.21.043

    文章編號(hào):1009-6493(2016)07C-2679-04

    (收稿日期:2015-11-16;修回日期:2016-06-27)

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